Compras

Saiba mais ...

Emissão do Pedido de Compra de forma automática ou manual, de acordo com as necessidades apontadas pela movimentação do Estoque, pelo Sistema de Ordem de Serviço e Encomendas. 

Sugestões de compras pelo Estoque Mímino e Máximo, ponto de Pedido, Ordens de Serviço aprovadas com peças faltantes.

Relatórios individuais da sugestão de Compras específico por Fornecedor, Marca ou agrupados.

Médias calculadas da movimentação do Estoque (Entrada e Saida), podem ser configuradas para verificar inclusive nos últimos 5 anos.

Emissão do Pedido de Cotação de Compra e transmissão por E-mail.

Os itens com pedido já confirmado são sinalizados pelo Sistema de Estoque.

Entrada da Nota Fiscal de acordo com os Pedidos de Compras. Não requer a digitação dos itens. Os itens não atendidos totalmente, ainda constarão do Pedido que ficará como "Atendido Parcialmente".

Sistema de Entrada de Itens com cálculo do Custo Médio, para emissão do Inventário Contábil do Estoque.

Entrada de Itens da Nota Fiscal, Cotação, e Pedidos, podem ser utilizados o Código Interno, Código do Fabricante ou Código de Barras.

Sistema de Entrada de Itens com especificação de Lotes e Validade dos produtos. No Sistema de Pedido de vendas, em cada Item,  podem ser escolhido os lotes para a baixa.

Sistema atende norma ISO-9000 que assegura a origem, lotes, NF, Datas e armazenamento de todas as Compras.

Relacionamento entre Códigos. O cliente poderá ter vários códigos para o seu produto e no Sistema haver um relacionamento entre eles e o código principal. Facilita na digitação do Pedido oficial do Cliente.

Outros Recursos


  • Indicação do melhor preço para o item de cotação.
  • Indicação de compras já realizadas.
  • Qualquer código poderá ser digitado: Código Interno, Código do Fabricante, Código de Barras. Para o Sistema são vinculados entre si.
  •  Código de Relacionamento x Código Interno. 
  • O Sistema permite utilizar o Código exclusivo do Cliente e está relacionado com o Código do Estoque.
  • Transmissão dos Pedidos de Compra aprovados pelo Financeiro, na forma de arquivo Texto ou Excell atendendo o Layout exigido por Fornecedor.